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审计部  
审计部
发布日期:2013-04-02浏览次数: 字号:[ ]

审计部工作职责

一、按照内部审计工作的要求,组织制定本部门岗位职责,工作细则。

二、负责组织制定全年审计工作计划并贯彻落实。

三、组织制定审计方案,下达审计通知书、指定审计人员组成审计小组实施开展审计项目,并履行下列职责:

1、 对本单位及所属单位财务收支、经济活动进行审计;

2、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;

3、按照干部管理权限,对本单位所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;

4、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;

5、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;

6、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;

7、对本单位有关经济合同签订、对外投资决策、产业结构调整、国有资产处置、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督;

8、对本单位及所属单位开展各项专题审计和审计调查。

四、对审计结果做综合分析评价,提交审计报告书,反馈审计意见书。

五、落实审计项目意见的整改跟踪检查。

六、组织定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

七、参与审计相关业务制度和知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

八、接受相关部门和上级内部审计机构对审计业务质量的检查和评估。

九、在年度末就审计计划执行情况和审计报告向本单位审计委员会、主要负责人、及上级机构提交审计报告和总结报告。

十、整理、装订审计档案立卷归档工作

十一、上报各类相关审计统计报表。

十二、完成部门领导交办的其他任务。

 

 

    联系人:原路青

    电话:0917-6146633

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